MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS DE NUMERARIOS P/ SERVIDOR MOTORISTA, POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, TRANSP. LIXO DO MUNIC. DESTINO CIGRES DE SEBERI/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS DE NUMERARIOS P/ SERVIDOR MOTORISTA, POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, TRANSP. LIXO DO MUNIC. DESTINO CIGRES DE SEBERI/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
30,00
15/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS DE NUMERARIOS P/ SERVIDOR MOTORISTA, POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, TRANSP. LIXO DO MUNIC. DESTINO CIGRES DE SEBERI/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
30,00
22/05/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1238/2015
RENAN ANTUNES - 3772
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.