MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA AGRIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
199,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA AGRIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
199,00
21/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA AGRIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
199,00
01/07/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1290/2015
ELIO DE QUADROS FORTES - 457
199,00
TOTAL
199,00
199,00
199,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.