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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1353 Data de lançamento: 28/05/2015
Tipo de empenho: Vencimentos
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: Serviços Extraordinários - HORAS EXTRAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DE SERV. EXTRAORD. P/ SERVIDORES DA SECRET. DA ADM. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. 0,00 536,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DE SERV. EXTRAORD. P/ SERVIDORES DA SECRET. DA ADM. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. 536,89
28/05/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DE SERV. EXTRAORD. P/ SERVIDORES DA SECRET. DA ADM. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. 536,89
16/06/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2015 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL - 16 536,89
TOTAL 536,89 536,89 536,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.