Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1355
Data de lançamento:
28/05/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:
Serviços Extraordinários - HORAS EXTRAS
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO SERVIÇÕS ESTRAORD. P/ SERVIDORES DA SECRET. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04 - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.
0,00
1.412,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO SERVIÇÕS ESTRAORD. P/ SERVIDORES DA SECRET. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04 - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.
1.412,05
28/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO SERVIÇÕS ESTRAORD. P/ SERVIDORES DA SECRET. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04 - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.
1.412,05
16/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1355/2015
FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL - 16
1.412,05
TOTAL
1.412,05
1.412,05
1.412,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.