Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14 |
Data de lançamento: |
12/01/2015 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
2014 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 143 LT DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,22, P/ VEICULOS DA SEC. DA EDUC. CFE LIC.TP 06/2014. |
0,00 |
460,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 143 LT DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,22, P/ VEICULOS DA SEC. DA EDUC. CFE LIC.TP 06/2014. |
460,46 |
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12/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 143 LT DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,22, P/ VEICULOS DA SEC. DA EDUC. CFE LIC.TP 06/2014. |
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460,46 |
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20/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14/2015
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 |
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460,46 |
TOTAL |
460,46 |
460,46 |
460,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.