Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COM DE COMB MARCOLAN E ZANQUETI POSTO LUIZINHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1445 |
Data de lançamento: |
01/06/2015 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL |
Fonte de Recurso: |
PNATE - Transporte Escolar União |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10, P/ ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10, P/ ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.000,00 |
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01/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10, P/ ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. |
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1.000,00 |
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11/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1445/2015 - REF. JUNHO/2015
COM DE COMB MARCOLAN E ZANQUETI POSTO LUIZINHO - 2739 |
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1.000,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.