MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA, QUANDO ENCONTRAVA-SE FORA DA SED. MUNIC. JUNTO C/ A SEC. DE ADM, PARTICIPANDO NA CID. DE FREDERICO WESTPHALEN PARTICIPANDO DE EVENTO PROMOVIDO PELO TCE DIA 28-05-2015, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
44,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA, QUANDO ENCONTRAVA-SE FORA DA SED. MUNIC. JUNTO C/ A SEC. DE ADM, PARTICIPANDO NA CID. DE FREDERICO WESTPHALEN PARTICIPANDO DE EVENTO PROMOVIDO PELO TCE DIA 28-05-2015, CFE AUTORIZAÇÃO.
44,00
01/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA, QUANDO ENCONTRAVA-SE FORA DA SED. MUNIC. JUNTO C/ A SEC. DE ADM, PARTICIPANDO NA CID. DE FREDERICO WESTPHALEN PARTICIPANDO DE EVENTO PROMOVIDO PELO TCE DIA 28-05-2015, CFE AUTORIZAÇÃO.
44,00
TOTAL
44,00
44,00
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SALDO A PAGAR
44,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.