Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: EDEMAR DE JESUS LANDFELDT WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1455 |
Data de lançamento: |
01/06/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Diárias Servidores |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE, A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
242,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE, A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
242,24 |
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01/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE, A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
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242,24 |
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30/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161453
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242,24 |
TOTAL |
242,24 |
242,24 |
242,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.