MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDORA FISCA DE ARREC. NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DO CORRENTE MES A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS, PERTINENTE SOBRE CONTROLE INTERNO CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
484,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDORA FISCA DE ARREC. NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DO CORRENTE MES A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS, PERTINENTE SOBRE CONTROLE INTERNO CFE AUTORIZAÇÃO.
484,28
01/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDORA FISCA DE ARREC. NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DO CORRENTE MES A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS, PERTINENTE SOBRE CONTROLE INTERNO CFE AUTORIZAÇÃO.
484,28
15/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1475/2015
PAMELA SIGNORI DA SILVA - 1577
484,28
TOTAL
484,28
484,28
484,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.