Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1480 |
Data de lançamento: |
01/06/2015 |
Tipo de empenho: |
Vencimentos |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES, PROFESSORES JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
0,00 |
3.855,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES, PROFESSORES JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
3.855,41 |
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01/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES, PROFESSORES JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
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3.855,41 |
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16/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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3.855,41 |
TOTAL |
3.855,41 |
3.855,41 |
3.855,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
16/06/2015 |
349,34 |
878/2015 |
Lançada |
Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
16/06/2015 |
58,40 |
878/2015 |
Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
16/06/2015 |
5,04 |
878/2015 |
Lançada |
I.N.S.S. |
16/06/2015 |
346,98 |
878/2015 |
Lançada |
TOTAL |
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759,76 |
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