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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1486 Data de lançamento: 01/06/2015
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (UTENCILIOS), P/ MANUTET. DOS SERVIÇOS DA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 126,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (UTENCILIOS), P/ MANUTET. DOS SERVIÇOS DA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO. 126,48
01/06/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (UTENCILIOS), P/ MANUTET. DOS SERVIÇOS DA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO. 126,48
25/06/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 126,48
TOTAL 126,48 126,48 126,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.