PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. DE CONVITE N° 10/ 2015.
0,00
5.420,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. DE CONVITE N° 10/ 2015.
5.420,85
15/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. DE CONVITE N° 10/ 2015.
5.420,85
25/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.435,95
07/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
3.984,90
TOTAL
5.420,85
5.420,85
5.420,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.