Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
153 |
Data de lançamento: |
28/01/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VENC. 15/01/2015 |
0,00 |
599,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VENC. 15/01/2015 |
599,91 |
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28/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VENC. 15/01/2015 |
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599,91 |
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30/12/2015 |
ESTORNO CFE PARCELAMENTO |
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-599,01 |
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30/12/2015 |
ESTORNO CFE PARCELAMENTO |
-599,01 |
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02/10/2017 |
EMPENHADO MAIOR |
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-0,90 |
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02/10/2017 |
ESTORNO DEVIDO EMPENHADO A MAIOR. |
-0,90 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.