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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JB PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE JULIANO SOEIRO BATISTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1535 Data de lançamento: 15/06/2015
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO ÔNIBUS PLACAS IVO 9611, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO ÔNIBUS PLACAS IVO 9611, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. 100,00
15/06/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO ÔNIBUS PLACAS IVO 9611, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. 100,00
01/07/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 021005 PAGTO. REF. EMPENHO 1535/2015 JB PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE JULIANO SOEIRO BATISTA - 3124 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.