MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO VENC. 15/01/2015
0,00
728,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO VENC. 15/01/2015
728,77
28/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO VENC. 15/01/2015
728,77
17/04/2015
ESTORNO DEVIDO PARCELAMENTO
-728,77
17/04/2015
ESTORNO DEVIDO PARCELAMENTO
-728,77
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.