PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO ODONTOLOGICO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GAB. ODONTOLOGICO MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE N° 39/ 2014.
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3.511,40
Histórico do Empenho
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Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/06/2015
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16/06/2015
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09/02/2018
Pagamento de Empenho 1577/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.