MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF DE INSTRUMENTOS SENDO, AQUISIÇÃO DE 04 UNID. DE VIOLÃO 06 CORDAS, E 02 BOCAL P/ TROMPETE, P/ PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
1.194,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF DE INSTRUMENTOS SENDO, AQUISIÇÃO DE 04 UNID. DE VIOLÃO 06 CORDAS, E 02 BOCAL P/ TROMPETE, P/ PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
1.194,00
29/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF DE INSTRUMENTOS SENDO, AQUISIÇÃO DE 04 UNID. DE VIOLÃO 06 CORDAS, E 02 BOCAL P/ TROMPETE, P/ PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
1.194,00
07/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.194,00
TOTAL
1.194,00
1.194,00
1.194,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.