MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FNANCEIRO P/ SEC. ADJUNTO P/ COBRIR DESPESAS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FNANCEIRO P/ SEC. ADJUNTO P/ COBRIR DESPESAS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS CFE AUTORIZAÇÃO.
55,00
29/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FNANCEIRO P/ SEC. ADJUNTO P/ COBRIR DESPESAS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS CFE AUTORIZAÇÃO.
55,00
02/10/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1699/2015
MENOLI DE QUEVEDO DUARTE - 43
55,00
TOTAL
55,00
55,00
55,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.