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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1707 Data de lançamento: 29/06/2015
Tipo de empenho: Vencimentos
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO GABINETE DO PREF. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. 0,00 5.575,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO GABINETE DO PREF. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. 5.575,16
29/06/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO GABINETE DO PREF. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. 5.575,16
20/07/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 5.575,16
TOTAL 5.575,16 5.575,16 5.575,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL 20/07/2015 449,69 1052/2015 Lançada
Convênio Servidores - IPERGS 20/07/2015 540,81 1052/2015 Lançada
I.N.S.S. 20/07/2015 617,60 1052/2015 Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo 20/07/2015 157,81 1052/2015 Lançada
TOTAL   1.765,91