Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1715 |
Data de lançamento: |
29/06/2015 |
Tipo de empenho: |
Vencimentos |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES PROFESSORS SALA DE AULA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
0,00 |
50.924,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES PROFESSORS SALA DE AULA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
50.924,67 |
|
|
29/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES PROFESSORS SALA DE AULA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
|
50.924,67 |
|
10/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
41.467,99 |
14/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
9.456,68 |
TOTAL |
50.924,67 |
50.924,67 |
50.924,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
10/07/2015 |
2.534,40 |
1010/2015 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
10/07/2015 |
3.662,62 |
1010/2015 |
Lançada |
SEGUROS |
10/07/2015 |
10,78 |
1010/2015 |
Lançada |
IPTU |
10/07/2015 |
68,83 |
1010/2015 |
Lançada |
Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
10/07/2015 |
40,00 |
1010/2015 |
Lançada |
PENSOES ALIMENTICIAS |
10/07/2015 |
166,79 |
1010/2015 |
Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
10/07/2015 |
30,24 |
1010/2015 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
10/07/2015 |
2.101,64 |
1010/2015 |
Lançada |
I.N.S.S. |
10/07/2015 |
4.703,69 |
1010/2015 |
Lançada |
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
10/07/2015 |
222,13 |
1010/2015 |
Lançada |
Convênio Servidores - Banco do Brasil |
10/07/2015 |
178,82 |
1010/2015 |
Lançada |
TOTAL |
|
13.719,94 |
|
|