Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1723 |
Data de lançamento: |
29/06/2015 |
Tipo de empenho: |
Vencimentos |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
0,00 |
44.109,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
44.109,22 |
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29/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
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44.109,22 |
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10/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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42.828,03 |
10/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.281,19 |
TOTAL |
44.109,22 |
44.109,22 |
44.109,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
10/07/2015 |
2.575,40 |
1009/2015 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
10/07/2015 |
3.659,99 |
1009/2015 |
Lançada |
SEGUROS |
10/07/2015 |
7,18 |
1009/2015 |
Lançada |
IPTU |
10/07/2015 |
93,95 |
1009/2015 |
Lançada |
Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
10/07/2015 |
249,20 |
1009/2015 |
Lançada |
Convênio Servidores - Banco Crenhor |
10/07/2015 |
83,22 |
1009/2015 |
Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
10/07/2015 |
85,68 |
1009/2015 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
10/07/2015 |
3.105,75 |
1009/2015 |
Lançada |
I.N.S.S. |
10/07/2015 |
4.001,32 |
1009/2015 |
Lançada |
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
10/07/2015 |
14,70 |
1009/2015 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consignação Sicredi |
10/07/2015 |
302,27 |
1009/2015 |
Lançada |
TOTAL |
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14.178,66 |
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