Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1729 |
Data de lançamento: |
29/06/2015 |
Tipo de empenho: |
Vencimentos |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES AGENTE COMUNIT. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
0,00 |
5.647,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES AGENTE COMUNIT. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
5.647,80 |
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29/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES AGENTE COMUNIT. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
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5.647,80 |
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29/06/2015 |
ESTORNO DEVIDO EMPENHADO A MAIOR |
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-390,70 |
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29/06/2015 |
ESTORNO DEVIDO EMPENHADO A MAIOR |
-390,70 |
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09/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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5.257,10 |
TOTAL |
5.257,10 |
5.257,10 |
5.257,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
09/07/2015 |
395,72 |
992/2015 |
Lançada |
I.N.S.S. |
09/07/2015 |
451,80 |
992/2015 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
09/07/2015 |
508,30 |
992/2015 |
Lançada |
TOTAL |
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1.355,82 |
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