MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS DO SECRETARIO ADJUNTO DA AGRICULTURA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO BADESUL CFE AUTORIZAÇÃO
0,00
485,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS DO SECRETARIO ADJUNTO DA AGRICULTURA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO BADESUL CFE AUTORIZAÇÃO
485,78
28/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIÁRIAS DO SECRETARIO ADJUNTO DA AGRICULTURA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO BADESUL CFE AUTORIZAÇÃO
485,78
TOTAL
485,78
485,78
0,00
SALDO A PAGAR
485,78
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.