Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: LACUA SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1779 |
Data de lançamento: |
29/06/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
Natureza da despesa: |
Serviços de Tratamento de Água |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
19 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTOS D'GUA CONSUMO HUMANO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
2.681,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTOS D'GUA CONSUMO HUMANO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CFE AUTORIZAÇÃO. |
2.681,20 |
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29/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTOS D'GUA CONSUMO HUMANO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CFE AUTORIZAÇÃO. |
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2.681,20 |
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01/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1779/2015 - REF. NOVEMBRO/2017
LACUA Sistema de Tratamento de Água e Saneamento Ltda - 1122 |
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2.080,00 |
09/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1779/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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601,20 |
TOTAL |
2.681,20 |
2.681,20 |
2.681,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.