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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CONCREGIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1835 Data de lançamento: 17/07/2015
Tipo de empenho: Obras e Instalações
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO, REFORLA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso: ESPORTE - CONSTRUÇÃO GINÁSIO E QUADRAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA, COBERTA, LOCALIZADA LINHA ESPINILHO, EXECUÇÃO EM REGIME GLOBAL CFE TP N° 06/ 2014. PREÇO GLOBAL R$ 253.149,73 VLR DA CONTRAP.R$ 9.399,73 VLR DO MINIST. R$ 243.750,00 ESSE EMP. REGULARIZADO DO EMP. 1574. 0,00 243.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA, COBERTA, LOCALIZADA LINHA ESPINILHO, EXECUÇÃO EM REGIME GLOBAL CFE TP N° 06/ 2014. PREÇO GLOBAL R$ 253.149,73 VLR DA CONTRAP.R$ 9.399,73 VLR DO MINIST. R$ 243.750,00 ESSE EMP. REGULARIZADO DO EMP. 1574. 243.750,00
17/07/2015 CFE NF 105.942,58
22/07/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 105.942,58
29/08/2016 Conforme Nota Fiscal Nº 890/011891351; 15.343,42
29/08/2016 Conforme Nota Fiscal Nº 147; 5.406,03
15/09/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 15.343,42
06/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 5.406,03
22/09/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 147; 977,28
22/09/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 225; 224; 23.293,62
09/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2015 - REF. OUTUBRO/2017 CONCREGIAL LTDA - 3715 977,28
09/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2015 - REF. OUTUBRO/2017 CONCREGIAL LTDA - 3715 22.128,94
19/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2015 - REF. OUTUBRO/2017 CONCREGIAL LTDA - 3715 1.164,68
01/12/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 01/43; 01/44; 43.100,00
26/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2015 - REF. DEZEMBRO/2017 CONCREGIAL LTDA - 3715 11.000,00
26/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2015 - REF. DEZEMBRO/2017 CONCREGIAL LTDA - 3715 32.100,00
25/05/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/111; 280; 49.687,07
06/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2015 - REF. JUNHO/2018 CONCREGIAL LTDA - 3715 49.687,07
TOTAL 243.750,00 243.750,00 243.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.