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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COM DE COMB MARCOLAN E ZANQUETI POSTO LUIZINHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1852 Data de lançamento: 21/07/2015
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 24 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 1346,5 LTS DE OLEO DIESEL S10, PREÇO LT R$ 2,95, P/ MICROS ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE DISPENÇA DE LIC. Nº 24/ 2015. 0,00 3.972,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 1346,5 LTS DE OLEO DIESEL S10, PREÇO LT R$ 2,95, P/ MICROS ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE DISPENÇA DE LIC. Nº 24/ 2015. 3.972,18
21/07/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 1346,5 LTS DE OLEO DIESEL S10, PREÇO LT R$ 2,95, P/ MICROS ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE DISPENÇA DE LIC. Nº 24/ 2015. 3.972,18
31/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 3.972,18
TOTAL 3.972,18 3.972,18 3.972,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.