MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR OPERADOR DE MAQUINAS P/ COBRIR DESPESAS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR OPERADOR DE MAQUINAS P/ COBRIR DESPESAS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
150,00
21/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR OPERADOR DE MAQUINAS P/ COBRIR DESPESAS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
150,00
29/07/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1873/2015
CELSO STEIN DE OLIVEIRA - 434
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.