MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DE PLANEJAMENTO, P/ COBRIR DESPESAS DE COMBUST. VIAGENS, A SERVIÇOS DA SEC.DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DE PLANEJAMENTO, P/ COBRIR DESPESAS DE COMBUST. VIAGENS, A SERVIÇOS DA SEC.DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO.
400,00
27/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DE PLANEJAMENTO, P/ COBRIR DESPESAS DE COMBUST. VIAGENS, A SERVIÇOS DA SEC.DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO.