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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: TANIA BEATRIZ FERRARI VEZARO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1888 Data de lançamento: 27/07/2015
Tipo de empenho: Diárias Servidores
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE CAPACITAÇÃO SUAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2015. 0,00 1.720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE CAPACITAÇÃO SUAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2015. 1.720,00
27/07/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE CAPACITAÇÃO SUAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2015. 1.720,00
27/07/2015 VALOR EP A MAIOR -19,80
31/07/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 1.720,00
31/07/2015 VALOR PG A MAIOR -19,80
31/07/2015 VALOR EP A MAIOR -19,80
TOTAL 1.700,20 1.700,20 1.700,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.