Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1940 |
Data de lançamento: |
29/07/2015 |
Tipo de empenho: |
Vencimentos |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONVENIO NASF. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. |
0,00 |
8.160,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONVENIO NASF. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. |
8.160,31 |
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29/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONVENIO NASF. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. |
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8.160,31 |
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12/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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8.160,31 |
TOTAL |
8.160,31 |
8.160,31 |
8.160,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
12/08/2015 |
132,94 |
1170/2015 |
Lançada |
Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
12/08/2015 |
20,00 |
1170/2015 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
12/08/2015 |
290,17 |
1170/2015 |
Lançada |
I.N.S.S. |
12/08/2015 |
784,67 |
1170/2015 |
Lançada |
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
12/08/2015 |
212,88 |
1170/2015 |
Lançada |
TOTAL |
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1.440,66 |
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