MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS DE PASSAGENS, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO NA CID. DE PORTO ALEGRE, CAPACITAÇÃO SUAS, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
148,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS DE PASSAGENS, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO NA CID. DE PORTO ALEGRE, CAPACITAÇÃO SUAS, CFE AUTORIZAÇÃO.
148,60
29/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS DE PASSAGENS, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO NA CID. DE PORTO ALEGRE, CAPACITAÇÃO SUAS, CFE AUTORIZAÇÃO.
148,60
TOTAL
148,60
148,60
0,00
SALDO A PAGAR
148,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.