Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 04 DE AGOSTO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SEC. ARQ. E URB. A FIM DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO ORGAOS EST. E ASSEMB. LEGILS. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
340,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 04 DE AGOSTO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SEC. ARQ. E URB. A FIM DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO ORGAOS EST. E ASSEMB. LEGILS. CFE AUTORIZAÇÃO.
340,04
29/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 04 DE AGOSTO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SEC. ARQ. E URB. A FIM DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO ORGAOS EST. E ASSEMB. LEGILS. CFE AUTORIZAÇÃO.
340,04
28/08/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
190,00
TOTAL
340,04
340,04
190,00
SALDO A PAGAR
150,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.