Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINAN. P/ SEC. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NA CID. DE POA. A FIM DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO ORGAOS EST. E ASSEMB. LEGILS. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
319,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINAN. P/ SEC. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NA CID. DE POA. A FIM DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO ORGAOS EST. E ASSEMB. LEGILS. CFE AUTORIZAÇÃO.
319,79
29/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINAN. P/ SEC. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NA CID. DE POA. A FIM DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO ORGAOS EST. E ASSEMB. LEGILS. CFE AUTORIZAÇÃO.
319,79
09/09/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
102,01
15/09/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
217,78
TOTAL
319,79
319,79
319,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.