3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MOTORISTA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
214,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MOTORISTA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO.
214,49
29/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MOTORISTA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO.
214,49
01/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
214,49
TOTAL
214,49
214,49
214,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.