Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: MARCIA MM DE OLIVEIRA PORTELA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2009 |
Data de lançamento: |
29/07/2015 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
13 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ RECUPERAÇÃO MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE N° 13/2015. |
0,00 |
13.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ RECUPERAÇÃO MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE N° 13/2015. |
13.000,00 |
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29/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ RECUPERAÇÃO MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE N° 13/2015. |
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13.000,00 |
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18/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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9.400,00 |
30/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2009/2015 - REF. DEZEMBRO/2015
MARCIA MM DE OLIVEIRA PORTELA ME - 3807 |
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3.600,00 |
TOTAL |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.