Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2035 |
Data de lançamento: |
13/08/2015 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS. |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 34 UNID. DE CAMISETAS P/ TRABALHOS EM GRUPOS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
1.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 34 UNID. DE CAMISETAS P/ TRABALHOS EM GRUPOS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.360,00 |
|
|
13/08/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 34 UNID. DE CAMISETAS P/ TRABALHOS EM GRUPOS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
1.360,00 |
|
27/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2035/2015
EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda - 296 |
|
|
1.360,00 |
TOTAL |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.