MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
INTERNET
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 3 MB FULL E PONTO ADICIONAL, P/ PREFEITURA MUNIC. CENTRO ADM. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.
0,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 3 MB FULL E PONTO ADICIONAL, P/ PREFEITURA MUNIC. CENTRO ADM. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.
680,00
19/08/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 3 MB FULL E PONTO ADICIONAL, P/ PREFEITURA MUNIC. CENTRO ADM. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.
680,00
26/01/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2039/2015
JOÃO MARCELO KASPER - 1376
680,00
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.