Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2093 |
Data de lançamento: |
26/08/2015 |
Tipo de empenho: |
Vencimentos |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS. |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONVENIO PAIF. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
0,00 |
2.971,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONVENIO PAIF. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
2.971,89 |
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26/08/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONVENIO PAIF. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
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2.971,89 |
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10/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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2.971,89 |
TOTAL |
2.971,89 |
2.971,89 |
2.971,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
10/09/2015 |
268,26 |
1300/2015 |
Lançada |
I.N.S.S. |
10/09/2015 |
298,19 |
1300/2015 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
10/09/2015 |
86,13 |
1300/2015 |
Lançada |
TOTAL |
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652,58 |
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