Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2104 |
Data de lançamento: |
31/08/2015 |
Tipo de empenho: |
Obrigações Patronais |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo. |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo |
Conta de Despesa: |
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DA ARQUITETURA E URBANISMO COMPETENCIA MÊS 08/2015 |
0,00 |
378,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DA ARQUITETURA E URBANISMO COMPETENCIA MÊS 08/2015 |
378,57 |
|
|
31/08/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DA ARQUITETURA E URBANISMO COMPETENCIA MÊS 08/2015 |
|
378,57 |
|
10/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2104/2015
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 |
|
|
378,57 |
TOTAL |
378,57 |
378,57 |
378,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.