PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 11 DO CORRENTE MES P/ O SR. PREF. MUNIC. NA CID. DE PORTO ALEGRE AP FIM DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AO TCE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
306,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 11 DO CORRENTE MES P/ O SR. PREF. MUNIC. NA CID. DE PORTO ALEGRE AP FIM DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AO TCE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
306,04
08/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 11 DO CORRENTE MES P/ O SR. PREF. MUNIC. NA CID. DE PORTO ALEGRE AP FIM DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AO TCE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
306,04
10/09/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857899
306,04
TOTAL
306,04
306,04
306,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.