MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 11 DO CORRENTE MES P/ SERVIDOR ASSESSOR JURIDICO DO MUNIC. NA CID. DE PORTO ALEGRE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO C/ SR PREF. MUNIC. AO TCE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
169,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 11 DO CORRENTE MES P/ SERVIDOR ASSESSOR JURIDICO DO MUNIC. NA CID. DE PORTO ALEGRE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO C/ SR PREF. MUNIC. AO TCE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
169,57
08/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 11 DO CORRENTE MES P/ SERVIDOR ASSESSOR JURIDICO DO MUNIC. NA CID. DE PORTO ALEGRE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO C/ SR PREF. MUNIC. AO TCE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
169,57
10/09/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
169,57
TOTAL
169,57
169,57
169,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.