3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO AO PREFEITO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SEDE MUN. A SERVIÇOS DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO
0,00
165,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO AO PREFEITO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SEDE MUN. A SERVIÇOS DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO
165,85
28/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO AO PREFEITO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SEDE MUN. A SERVIÇOS DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO
165,85
13/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 217/2015
Aldoir Godois Vezaro - 865
165,85
TOTAL
165,85
165,85
165,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.