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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2193 Data de lançamento: 21/09/2015
Tipo de empenho: Vencimentos
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAIS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA CARGO CONSELHO TUTELAR. PERIODO AQUIS.01/02/2014 A 31/01/15 PERIODO GOZO. 1º/09/2015 A 30/09/15 0,00 1.050,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAIS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA CARGO CONSELHO TUTELAR. PERIODO AQUIS.01/02/2014 A 31/01/15 PERIODO GOZO. 1º/09/2015 A 30/09/15 1.050,67
21/09/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAIS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA CARGO CONSELHO TUTELAR. PERIODO AQUIS.01/02/2014 A 31/01/15 PERIODO GOZO. 1º/09/2015 A 30/09/15 1.050,67
09/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 1.050,67
TOTAL 1.050,67 1.050,67 1.050,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
I.N.S.S. 09/10/2015 115,57 1446/2015 Lançada
Convênio Servidores - IPERGS 09/10/2015 94,56 1446/2015 Lançada
TOTAL   210,13