Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2249 |
Data de lançamento: |
28/09/2015 |
Tipo de empenho: |
Vencimentos |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ADM. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. |
0,00 |
26.598,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ADM. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. |
26.598,58 |
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28/09/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ADM. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. |
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26.598,58 |
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21/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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17.835,66 |
30/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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8.762,92 |
TOTAL |
26.598,58 |
26.598,58 |
26.598,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
21/10/2015 |
187,08 |
1509/2015 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
21/10/2015 |
4.745,48 |
1509/2015 |
Lançada |
Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
21/10/2015 |
210,40 |
1509/2015 |
Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
21/10/2015 |
15,12 |
1509/2015 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
21/10/2015 |
1.951,20 |
1509/2015 |
Lançada |
I.N.S.S. |
21/10/2015 |
2.519,70 |
1509/2015 |
Lançada |
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
21/10/2015 |
124,90 |
1509/2015 |
Lançada |
TOTAL |
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9.753,88 |
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