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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2251 Data de lançamento: 28/09/2015
Tipo de empenho: Vencimentos
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: Serviços Extraordinários - HORAS EXTRAS
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO SERVIÇOS EXTRAORD. P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. 0,00 1.042,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO SERVIÇOS EXTRAORD. P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. 1.042,20
28/09/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO SERVIÇOS EXTRAORD. P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. 1.042,20
30/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2015 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 1.042,20
TOTAL 1.042,20 1.042,20 1.042,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.