Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: LIDER SUL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2269 |
Data de lançamento: |
28/09/2015 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS. |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
9 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ PROGRAMA PAIF. DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. DE CONVITE Nº09/2015. |
0,00 |
2.579,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ PROGRAMA PAIF. DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. DE CONVITE Nº09/2015. |
2.579,11 |
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28/09/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ PROGRAMA PAIF. DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. DE CONVITE Nº09/2015. |
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2.579,11 |
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05/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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2.579,11 |
TOTAL |
2.579,11 |
2.579,11 |
2.579,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.