Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: VENILDA LARSEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
230 |
Data de lançamento: |
28/01/2015 |
Tipo de empenho: |
Adiantamentos e Reembolsos |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SEC. DE ADM P/ COBRIR DESPESAS SERVIÇOS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SEC. DE ADM P/ COBRIR DESPESAS SERVIÇOS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
100,00 |
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28/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SEC. DE ADM P/ COBRIR DESPESAS SERVIÇOS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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100,00 |
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05/02/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 230/2015
VENILDA LARSEN - 300 |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.