PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL, CFE LIC. DE CONVITE N° 09/2015.
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3.107,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL, CFE LIC. DE CONVITE N° 09/2015.
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30/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL, CFE LIC. DE CONVITE N° 09/2015.
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13/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
3.107,54
TOTAL
3.107,54
3.107,54
3.107,54
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.