3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SRª SEC. DA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS E SERVIÇOS P/ ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
159,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SRª SEC. DA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS E SERVIÇOS P/ ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
159,20
02/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SRª SEC. DA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS E SERVIÇOS P/ ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
159,20
13/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
159,20
TOTAL
159,20
159,20
159,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.