Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ELIO DE QUADROS FORTES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2387 |
Data de lançamento: |
02/10/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR°, SEC. ADJUNTO P/ COBRIR DESPESAS SERVIÇOS P/ SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
49,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR°, SEC. ADJUNTO P/ COBRIR DESPESAS SERVIÇOS P/ SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
49,14 |
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02/10/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR°, SEC. ADJUNTO P/ COBRIR DESPESAS SERVIÇOS P/ SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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49,14 |
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13/10/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2015
ELIO DE QUADROS FORTES - 457 |
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49,14 |
TOTAL |
49,14 |
49,14 |
49,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.